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[单选题]

企业应当围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,确定内部控制评价的具体内容,对()进行全面评价。

A.内部控制管理情况

B.内部控制设计与运行情况

C.内部控制管理与执行情况

D.内部控制运行情况

答案
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更多“企业应当围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,确定内部控制评价的具体内容,对()进行全面评价。”相关的问题

第1题

以下不属于内部控制要素的是()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制风险

D.控制活动

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第2题

控制环境,风险评估,控制活动,信息与沟通、监督构成了内部控制框架,其中,整个内部控制框架的基础是()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

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第3题

2004年9月,COSO根据萨班斯法案要求,颁布企业风险管理整合框架,COSO框架的构成要素包括()。

A.控制环境

B.风险评估

C.风险应对、控制活动

D.信息与沟通、监控

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第4题

以下()不属于内部控制结构论的三要素之一。

A.控制环境

B.会计制度

C.控制程序

D.风险评估

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第5题

在内部控制结构与完善阶段,内部控制的三要素不包括:()

A.控制环境

B.会计系统

C.风险评估

D.控制程序

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第6题

以下不属于企业风险管理基本框架内容的是()。

A.目标设定

B.资产负债

C.内部环境

D.风险应对与评估

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第7题

财务报表层次的重大错报风险通常与()有关。

A.控制环境

B.风险评估

C.信息系统与沟通

D.控制活动

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第8题

企业的内部控制措施包括()

A.预算控制

B.会计系统控制

C.运营分析控制

D.风险评估

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第9题

内控的要素是()

A.对控制的监督

B.控制活动

C.信息系统与沟通

D.风险评估过程

E.控制环境

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第10题

内部控制整体层面的测试,包括的内容有()。

A.对控制环境的测试

B.对风险评估的测试

C.对信息与沟通的测试和对监督的测试

D.每一方面的测试又包括对若干具体要素的测试

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第11题

注册会计师还应当以书面形式及时向治理层通报审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷,比如()。

A.识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊

B.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程

C.被审计单位没有有效应对识别出的特别风险

D.重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报等

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