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[单选题]

下列各项控制中,属于检查性控制的是()。

A.出纳不能兼任收入或支出的记账工作

B.财务经理根据其权限复核并批准相关付款

C.财务总监复核并批准财务经理提出的撤销银行账号的申请

D.财务经理复核会计编制的银行存款余额调节表

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更多“下列各项控制中,属于检查性控制的是()。”相关的问题

第1题

下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()

A.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

B.实地观察仓库验收原材料的情况

C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对

D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化

E.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备

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第2题

下列各项中,属于无形资产特征的有()。

A.无形资产具有可辨认性

B. 无形资产不具有实物形态

C. 无形资产属于非货币性资产

D. 无形资产是由企业拥有或者控制并能为其带来未来经济利益的资源

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第3题

下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序有()。

A.检查固定资产管理制度

B.询问固定资产购买流程

C.重新计算固定资产折旧额

D.检查新增固定资产各种手续

E.检查固定资产账卡设立状况

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第4题

下列各项中,属于国家审计在宏观调控中发挥作用是()。

A.增进被审计单位提高管理水平

B.监督被审计单位建立健全内部控制

C.追踪反馈国家重大方针政策执行状况和效果

D.提供关于被审计单位财务信息公允性鉴证报告

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第5题

下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是()。

A.抽取投资项目文件记录,审查立项环节的手续是否完备

B.审查财务报表附注中是否充分披露与投资业务相关的信息

C.向管理层核实交易性金融资产的持有目的

D.测试利润计划的编制与执行

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第6题

下列各项中,属于注册会计师编制审计工作底稿目的的有( )。
下列各项中,属于注册会计师编制审计工作底稿目的的有()。

A.有助于项目组计划和执行审计工作

B.便于会计师事务所按照质量控制准则的规定,实施质量控制复核与检查

C.便于项目组说明其执行审计工作的情况

D.便于监管机构对会计师事务所进行执业质量检查

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第7题

下列各项中,属于采购与付款交易内部控制监督检查的主要内容的有()。

A.采购与付款交易相关岗位及人员的设置情况

B.采购与付款交易授权批准制度的执行情况

C.应收账款和预收账款的管理

D.有关单据、凭证和文件的使用和保管情况

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第8题

下列各项中,属于会计基本职能的是()。

A.预测与决策

B.控制与分析

C.核算与监督

D.计算与考核

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第9题

成本管理是一系列成本管理活动的总称。下列各项中,属于成本管理内容的有()。

A.成本考核

B.成本计划

C.成本控制

D.成本预测

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第10题

下列各项中,属于财务报表编制程序控制的有()。

A.报表内容控制

B.结账控制

C.对账控制

D.试算平衡控制

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第11题

下列各项中,属于实质性测试程序的是()

A.编写销售业务文字说明

B.绘制固定资产内部控制流程图

C.编制货币资金内部控制调查表

D.编制应收账款明细表

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